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銅陵市樅陽縣文明辦2017年財政撥款支出決算公開情況

日期:2018/7/25 14:59:06 來源:樅陽縣文明辦 作者:佚名 瀏覽次  【字體:

樅陽縣文明辦2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

目 錄

第一部分 樅陽縣文明辦概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 樅陽縣文明辦2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樅陽縣文明辦2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋

 

樅陽縣文明辦2017年部門決算情況

第一部分 樅陽縣文明辦概況

一、部門職責

(一)制定全縣精神文明建設中長期發展規劃、年度計劃和各階段的工作部署等,研究分析全縣精神文明建設的重大問題和新情況,及時提出對策和建議。

(二)貫徹落實《公民道德建設實施綱要》,加強市民教育工作,不斷提高市民素質和社會文明程度。

(三)負責創建安徽省第四屆省級文明縣城工作的組織、協調、任務分解及督查工作,廣泛發動群眾參與創建省級文明縣城活動。

(四)負責組織開展文明單位、文明社區、文明村鎮創建活動,重點做好省、市、縣三級文明單位的日常管理和檢查評比工作。

(五)組織開展道德模范、“樅陽好人”、“銅陵好人”等評選活動,樹立助人為樂、誠實守信、見義勇為、敬業奉獻、孝老愛親等先進典型。

(六)組織開展講文明、樹新風活動,做好文明交通、文明餐桌、文明旅游等活動。

(七)指導、協調全縣未成年人思想道德建設工作。

(八)組織指導、協調全縣志愿者服務工作,指導開展各類志愿服務活動。

(九)組織精神文明建設的調研、檢查和理論研究工作;做好精神文明建設典型經驗的總結和宣傳工作。

(十)積極配合有關單位開展創建文明行業、創建“青年文明號”、“五好文明家庭”、“巾幗文明崗”等評選活動以及軍警民、城鄉、社區各類共建活動。

(十一)做好樅陽文明網建設管理工作。

(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,樅陽縣文明辦2017年度部門決算包括:樅陽縣文明辦本級決算,與預算比較,戶數無增減。

納入樅陽縣文明辦2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

 

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第二部分 樅陽縣文明辦2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

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收入決算表

 

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支出決算表

 

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財政撥款收入支出決算總表

 

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一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

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第三部分 樅陽縣文明辦2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計95.0975萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計95.0975萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少32.26萬元,增長(下降)25.33%,主要原因:項目經費減少。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計95.0975萬元,其中:財政撥款收入95.0975萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計95.0975萬元,其中:基本支出74.7405萬元,占78.6%;項目支出20.3569萬元,占28.4%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計95.0975萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計95.0975萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少32.26萬元,下降25.33%,主要原因:項目經費減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入95.0975萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少32.26萬元,下降25.33%。主要原因項目經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出95.0975萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少32.26萬元,下降25.33%。主要原因項目經費減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出95.0975萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出88.9395萬元,占93.52%;社會保障和就業(類)支出0.1748萬元,占0.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出1.5017萬元,占1.58%;住房保障支出(類)支出4.4815萬元,占4.71%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為95.0975萬元,支出決算為95.0975萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為88.9395萬元,支出決算為88.9395萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

2.社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。年初預算為0.1156萬元,支出決算為0.1156萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。年初預算為0.0592萬元,支出決算為0.0592萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1.5017萬元,支出決算為1.5017萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為2.9203萬元,支出決算為2.9203萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為1.5612萬元,支出決算為1.5612萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出95.0975萬元,其中人員經費95.0975萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費XX萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

樅陽縣文明辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,樅陽縣文明辦機關運行經費支出95.0975萬元,比2016年減少12.8625萬元,下降11.91%,主要原因:一是項目經費減少;二是公務接待費減少。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,樅陽縣文明辦政府采購支出總額0.9390萬元,其中:政府采購貨物支出0.9390萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。
 

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日,樅陽縣文明辦共有車輛0輛,其中:單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)關于2017年度預算績效情況說明

樅陽縣文明辦未組織開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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